Старший аудитор Службы внутреннего аудита (Астана) в - АО "НГК "Тау-Кен Самрук"

12 1 1 1 1 1 1 Токмагамбетов Куаныш Сеильханович
Дата создания вакансии 17.07.2018
Дата закрытия вакансии 17.07.2018
Описание

АО "НГК "Тау-Кен Самрук" объявляет конкурс на занятие должности старшего аудитора Службы внутреннего аудита

Обязательные требования
  • Высшее профессиональное образование в областях экономики и финансов, и/или бухгалтерского учета и аудита, и/или информационных технологий, и/или технической (строительной, горнорудной) сфере, и/или юридической сфере;
  • Опыт работы в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета, и/или финансов, и/или информационных технологий, и/или технической (строительной, горнорудной) сфере, соответствующей отраслевой специфике Общества, и/или юридической сфере - не менее трех лет, и/или опыт работы в качестве аудитора в аудиторских компаниях «большой четверки» (KPMG, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte) – не менее двух лет.
  • Знание Кодекса этики и Стандартов и умение их применять;
  • Знание нормативных правовых актов РК, в том числе по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения.
  • Также предпочтительно наличие сертификата и/или квалификации в области аудита, и/или учета и финансового менеджмента, и/или ИТ-технологий;
  • Обязательно владение английским языком. Предпочтительно свободное владение государственным языком;
  • Отличное знание Windows, Microsoft office (в частности, Word, Excel, Power Point).

 

Должностные обязанности
  • Принимает участие в формировании, корректировке и мониторинге исполнения Стратегического плана СВА (на трехлетний период), Годового аудиторского плана СВА (в т.ч. риск-ориентированного плана, определяющего приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями Общества), а также Ключевых показателей деятельности СВА (для проведения внутренней оценки достижения поставленных целей);
  • Принимает участие во внедрении внутренних политик и процедур, регулирующих деятельность СВА, основанных на Международных профессиональных стандартах внутреннего аудита;
  • Принимает участие в периодическом пересмотре внутренних документов, регулирующих деятельность СВА, на предмет соответствия поставленных перед СВА целей и задач;
  • Принимает участие в подготовке информации об организационной независимости СВА Совету директоров Общества;
  • Осуществляет проведение аудиторских проверок, в том числе по процессам: планирования аудиторского задания; определения целей; распределения ресурсов; применения методологии; сбора, анализа и документирования информации; информирования объектов аудита о результатах проверок; подготовки заключений, рекомендаций и планов корректирующих мероприятий;
  • Принимает участие в подготовке отчетов перед Советом директоров Общества, в установленные им сроки, о достижении целей и решении поставленных перед службой задач, а также о ходе выполнения планов работ СВА;
  • Принимает участие в проведении диагностики корпоративного управления, оценки эффективности корпоративной системы управления рисками и оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества;
  • Принимает участие в подготовке отчетов о результатах оценок систем корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества;
  • Принимает участие в подготовке практических рекомендаций по устранению выявленных по результатам аудита несоответствий и дальнейшему совершенствованию систем корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества;
  • Принимает участие в проведении анализа и оценки соблюдения Обществом требований законодательства, международных соглашений, внутренних документов и указаний регулирующих и надзорных органов, решений органов Общества и оценивает системы, созданные в целях соблюдения этим требованиям;
  • Принимает участие в оценке рациональности и эффективности использования ресурсов, адекватности контрольных мер, применяемых Обществом для обеспечения достижения поставленных перед ним целей и задач;
  • Принимает участие в подготовке консультаций для Совета директоров, Правления и дочерних/зависимых организаций Общества по вопросам, входящим в компетенцию СВА, на основании письменных запросов;
  • Осуществляет контроль над выполнением рекомендаций, выданных СВА, по результатам проведенных аудиторских проверок;
  • При необходимости, участвует в аудите, проводимом внешними аудиторами;
  • Осуществляет контроль над выполнением Обществом рекомендаций, выданных внешними аудиторами;
  • Принимает участие в разработке и реализации программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита, охватывающую все виды деятельности СВА, в том числе, предусматривающую проведение как внутренних, так и внешних оценок эффективности и результативности внутреннего аудита и выявление возможностей для совершенствования деятельности СВА;
  • Принимает участие в подготовке отчетов перед Советом директоров Общества, об исполнении программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита;
  • Соблюдает надлежащую внутреннюю исполнительскую и трудовую дисциплину;
  • Соблюдает надлежащий режим работы с документами в деятельности СВА;
  • Участвует в реализации Политики и целей в области качества Общества;
  • Руководствуется и выполняет обязательства в соответствии с внутренними нормативными документами системы менеджмента качества Общества по кругу вопросов, входящих в его компетенцию;
  • Участвует в анализе и улучшении системы менеджмента качества в рамках своей компетенции;
  • По поручению Руководителя СВА, обеспечивает осуществление функции внутреннего аудита в дочерних/зависимых организациях Общества.
Дополнительные требования
  • Знание Кодекса этики и Стандартов и умение их применять;
  • Знание нормативных правовых актов РК, в том числе по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения.
Вернуться к списку Распечатать